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县人社局2024年度部门决算报表说明

发布时间: 2025-04-13   浏览次数:   【字体:

县人社局2024年度部门决算报表说明


一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明。

     2024  年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共      1    个,比上年增减   0   个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 

 

 

一、按单位类型

 1

 0

 

    行政单位

 1

 0

 

    事业单位

 

 

 

    行政类事业单位

    公益一类事业单位

    公益二类事业单位

    生产经营类事业单位

   暂未分类事业单位

   企业

    其他单位

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

   政府会计准则制度

 

 

 

企业会计准则

小企业会计准则

民间非营利组织会计制度

 

 

 

   军工科研事业单位会计制度

三、按单位预算级次

 

 

 

    一级预算单位

    二级预算单位

    三级预算单位

    四级预算单位

(二)部门录入户数说明

   2024   年度,本部门决算汇编户数共  1    个,比上年增减  0    个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 1

 0

 

一、单户表

 1

 0

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额

二、基础数据核对情况

(一)财政资金对账情况。

1.财政拨款核对情况。

1)本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3023.81万元,财政部门拨款对账单3023.81万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

2)本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单0万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

3)本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单0万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

2.其他需要说明的情况。

(二)与上年指标核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明,包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况(附表1-1)。按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异,在“其他”栏目填列并在备注予以说明。非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表1-2

说明:无以上情况,具体以附表填报数据为准。

2.主要指标上下年变动幅度超过10%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表2)。

说明:具体变动情况及说明原因已在附表中进行填报,具体以附表填报情况为准。


三、报表审核情况

审核情况。

审核项目

数量

提示内容

原因说明

一、审核公式

0

 

 

1.表间公式

0

 

 

A0-XXX

0

 

 

A0-XXX

0

 

 

 

 

2.表内公式

0

 

 

AXXX

0

 

 

AXXX

0

 

 

 

 

二、审核模板

 

 

1

0个单位

 

 

2

0个单位

 

 

 

 

四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府(包括政府财政和政府部门)取得的各类财政款,纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况(附表3)。


2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数,按资金性质分别说明情况。

无相关情况

3.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”高校毕业生就业补贴和城乡居民养老保险县级配套,职业年金虚账做实资金。

4.“三公”经费统计数的特殊情况说明

说明:本年度我部门无三公经费相关支出。

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明。

年度机关运行经费支出24.9万元,较上年度增加4.1万元,同比增长16%。因人员变动,本年度机关运行经费增长幅度控制在正常范围内,同时推动国产替代项目,部分办公用品进行更换,公用经费支出同比增长。

6.政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等

7.“收入支出决算总表”中如全年预算数大于年初预算数,说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

8.中央部门财政拨款结转和结余情况(附表4)。

说明:我部门非中央单位,无相关情况。

9.其他需要说明的问题。中央单位驻外机构有关情况(附表5、6)、查询模板提示中需要说明的问题等,部门所属预算单位数量与预算草案中预算单位数量、决算报表中独立核算机构数不一致的,请作出说明。


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